公告日期:2024-04-22
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2023 年度年审会计师履职情况评估报告
上海凯利泰医疗科技股份有限公司(以下简称“本公司”)聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华所”)作为公司 2023 年年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,本公司对大华所 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。评估后,本公司认为大华所资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达审计意见。具体情况如下:
一、大华所基本情况
大华所成立于 1985 年,2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特
殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101,首席合
伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人,注册会计师 1471 人(其中:
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 人)。大华所在国内重要城市
设立了 30 家分支机构。2022 年度业务总收入 33.27 亿元、审计业务收入 30.74
亿元、证券业务收入 13.89 亿元。2022 年度上市公司审计客户共 488 家,主要
行业:制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业。本公司同行业上市公司审计客户 39 家。
二、执业记录
(一)基本信息
项目合伙人:陈泓洲,2013 年 3 月成为注册会计师,2007 年 10 月开始从
事上市公司审计,2011 年 4 月开始在大华所执业,2021 年 12 月开始为本公司提
供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 2 家。
签字注册会计师:邢红恩,2016 年 8 月成为注册会计师,2012 年 12 月开始
从事上市公司审计,2014 年 8 月开始在大华所执业,2017 年 1 月开始为本公司
提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告数量 2 个。
项目质量控制复核人:杨立杰,2003 年 8 月成为注册会计师,2009 年 12
月开始从事上市公司审计,2011 年 12 月开始在大华所执业,2021 年 1 月开始为
本公司提供复核工作;近三年复核上市公司审计报告数量 1 个。
(二)诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受 到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚,受到证券 交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。项目合伙人、签字注 册会计师近三年受到证监会及其派出机构的行政监督管理措施情况如下:
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
因在应收账款函证程
序、收入审计程序等方
2022 年 3 月 10 证监会上海证券
1 陈泓洲 出具警示函 面存在执行不到位的情
日 监管专员办事处
况而受到出具警示函的
监管措施
因在关联关系审计、细
节测 试程序等方面存
2022 年 3 月 14 证监会上海证券
2 邢红恩 出具警示函 在执行不到位的情况而
日 监管专员办事处
受……
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