公告日期:2024-04-30
中通国脉通信股份有限公司
二〇二三年度
审计报告
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
审计报告 1-4
合并及公司资产负债表 1-2
合并及公司利润表 3
合并及公司现金流量表 4
合并及公司股东权益变动表 5-8
财务报表附注 9-132
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
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审计报告
致同审字(2024)第 320A017426 号
中通国脉通信股份有限公司全体股东:
一、无法表示意见
我们接受委托,审计中通国脉通信股份有限公司(以下简称中通国脉)
财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合
并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及
相关财务报表附注。
我们不对后附的中通国脉财务报表发表审计意见。由于“形成无法表示
意见的基础”部分所述事项的重要性,我们无法获取充分、适当的审计证据
以作为对合并财务报表发表审计意见的基础。
二、形成无法表示意见的基础
1、持续经营
如财务报表附注二、附注五、33、附注十二、2、附注十三所述,由于近
三年中通国脉公司实际控制权几度更迭进而导致董事会、监事会及高级管理
人员频繁变动,对公司生产经营和规范管理造成较大影响。公司主营业务收
入持续下滑,连续四年出现经营亏损,融资信贷被压减,一年内到期的有息
债务本息余额远超货币资金余额,公司资金流动性紧张,对内引发大量员工
因拖欠工资而离职,对外导致大面积债务违约,形成大量诉讼案件,因未履
行判决文书义务或诉前保全措施导致主要银行账户被司法冻结、部分资产被
法院查封及保全。2023 年度中通国脉部分承接的工程项目交付延期,因违约
被运营商约谈催告,甚至存在相关项目被关单销项的风险,在新一轮招投标
中失去了大量维系多年的市场份额和主要客户订单。
上述情况表明存在可能导致对中通国脉持续经营能力产生重大疑虑的重
大不确定性,同时:(1)中通国脉管理层未按照相关要求对持续经营能力进
行评估;(2)在附注二披露的就持续经营能力改善作出的应对计划及相关措
施之可行性缺乏有力的支持证据;(3)上述不确定事项之间存在相互影响,其对财务报表产生的累积影响重大且具有广泛性。
因此,我们无法取得与评估持续经营能力相关的充分、适当的审计证据,进而无法对中通国脉管理层运用持续经营假设编制财务报表的依据是否……
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